Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: LIDER SUL LTDA MERCADO BIANCHINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3757 |
Data de lançamento: |
03/11/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
Unidade: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
Outros Materiais de consumo |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI-
ÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DA SEC. DA ADM. CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
129,39 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/11/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI-
ÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DA SEC. DA ADM. CFE AUTORIZAÇÃO. |
129,39 |
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03/11/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/000000452; 001/000000453; 001/000000450; 001/000000451; |
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129,39 |
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16/11/2020 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3757/2020
LIDER SUL LTDA MERCADO BIANCHINI - 3236 |
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129,39 |
TOTAL |
129,39 |
129,39 |
129,39 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.