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Última atualização realizada em 16/08/2024.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4058 Data de lançamento: 01/12/2020
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Fundo Municipal da Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: Férias
Fonte de Recurso: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHA FÉRIAS DEZEMBRO 2020 0,00 3.564,67

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/12/2020 PELA DESPESA EMPENHA FÉRIAS DEZEMBRO 2020 3.564,67
01/12/2020 pela despesa empenhada referente a ferias concedidas a servidores municipais com gozo ferias 01/12/2020 a 31/12/2020 3.564,67
08/12/2020 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856004 PAGTO. REF. EMPENHO 4058/2020 - REF. DEZEMBRO/2020 FOLHA DE PAGAMENTO - 4426 3.136,49
08/12/2020 Pagamento de Empenho 4058/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 428,18
TOTAL 3.564,67 3.564,67 3.564,67
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.