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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: CARMINATTI COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4062 Data de lançamento: 01/12/2020
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade: Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO IGD
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso: SUAS - IGDBF

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO CARRINHOS, BONECAS (BRINQUEDOS) P/ SEREM DISTRIBUIDOS P/ CRIANÇAS DO MUNICIPIO, COMEMORAÇÃO NATALINA 2020, DESENVOLDO PELA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CFE AUTORIZAÇÃO 0,00 6.130,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/12/2020 PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO CARRINHOS, BONECAS (BRINQUEDOS) P/ SEREM DISTRIBUIDOS P/ CRIANÇAS DO MUNICIPIO, COMEMORAÇÃO NATALINA 2020, DESENVOLDO PELA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CFE AUTORIZAÇÃO 6.130,50
01/12/2020 Conforme Nota Fiscal Nº 0/207287; 6.130,50
08/12/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4062/2020 CARMINATTI COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI - 4799 6.130,50
TOTAL 6.130,50 6.130,50 6.130,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.