Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: CARMINATTI COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4062 |
Data de lançamento: |
01/12/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal Assistencia Social |
Unidade: |
Secretaria de Municipal Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO IGD |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
Outros Materiais de consumo |
Fonte de Recurso: |
SUAS - IGDBF |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI-
ÇÃO CARRINHOS, BONECAS (BRINQUEDOS)
P/ SEREM DISTRIBUIDOS P/ CRIANÇAS
DO MUNICIPIO, COMEMORAÇÃO NATALINA
2020, DESENVOLDO PELA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CFE AUTORIZAÇÃO |
0,00 |
6.130,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/12/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI-
ÇÃO CARRINHOS, BONECAS (BRINQUEDOS)
P/ SEREM DISTRIBUIDOS P/ CRIANÇAS
DO MUNICIPIO, COMEMORAÇÃO NATALINA
2020, DESENVOLDO PELA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CFE AUTORIZAÇÃO |
6.130,50 |
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01/12/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/207287; |
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6.130,50 |
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08/12/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4062/2020
CARMINATTI COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI - 4799 |
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6.130,50 |
TOTAL |
6.130,50 |
6.130,50 |
6.130,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.