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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: MT MATERIAL ELÉTRICO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4093 Data de lançamento: 01/12/2020
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO GUINCHO COM CESTA PARA SERVIÇOS DE 38 HS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO. 0,00 6.384,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/12/2020 PELA DESPESA EMPENHADA REF A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO GUINCHO COM CESTA PARA SERVIÇOS DE 38 HS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO. 6.384,00
01/12/2020 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/063; 6.384,00
10/12/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4093/2020 MT MATERIAL ELÉTRICO - 4769 6.384,00
TOTAL 6.384,00 6.384,00 6.384,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.