Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMERCIO E REPRES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4162 |
Data de lançamento: |
01/12/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
Unidade: |
Transferencias do Estado para Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES |
Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - Material Hospitalar |
Natureza da despesa: |
MATERIAIS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES |
Fonte de Recurso: |
INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 60 SONDAS URETRAL N 08, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0,00 |
75,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/12/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 60 SONDAS URETRAL N 08, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
75,00 |
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01/12/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/4048; |
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75,00 |
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14/12/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4162/2020
IGOR HOSPITALAR COMERCIO E REPRES LTDA - 1647 |
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75,00 |
TOTAL |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.