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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: DALLA NORA E DALLA NORA FARMACIAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4236 Data de lançamento: 04/12/2020
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Transferencias da União Para Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT, PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - Material Farmacológico
Natureza da despesa: MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso: ASSISTENCIA FARMACEUTICA FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA PÚBLICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. 0,00 1.268,55

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/12/2020 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA PÚBLICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. 1.268,55
04/12/2020 Conforme Nota Fiscal Nº 890/031925014; 1.268,55
18/12/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4236/2020 DALLA NORA E DALLA NORA FARMACIAS LTDA - 3131 1.268,55
TOTAL 1.268,55 1.268,55 1.268,55
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.