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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 01:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4418 Data de lançamento: 30/12/2020
Tipo de empenho: VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA: RESCISÕES 12 2020 0,00 2.621,68

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/12/2020 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA: RESCISÕES 12 2020 2.621,68
30/12/2020 REFERENTE A PAGAMENTO RECISAO CONTRATO DE TRABALHO DOS AGENTES POLITICOS E SERVIDORES CCS DO EXECUTIVO COMPETENCIA ANO 2020 2.621,68
30/12/2020 Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Secretário(a) 173,29
30/12/2020 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS RESCISÃO, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Secretário(a) 236,22
30/12/2020 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Secretário(a) 427,67
30/12/2020 Retenção Proveniente do Desconto referente: ABAST.E FORNEC.DE AGUA, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Secretário(a) 33,00
30/12/2020 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO IPTU, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Secretário(a) 43,66
30/12/2020 Pagamento de Empenho 4418/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.707,84
TOTAL 2.621,68 2.621,68 2.621,68
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONVÊNIO SERVIDORES - IPERGS 30/12/2020 173,29 Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 30/12/2020 236,22 Lançada
CONSIGNADOS SICREDI 30/12/2020 427,67 Lançada
ABASTECIMENTO E FORNECIMENTO DE ÁGUA - DESCONTO EM FOLHA 30/12/2020 33,00 Lançada
IPTU - DESCONTO EM FOLHA 30/12/2020 43,66 Lançada
TOTAL   913,84