| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 4433 | Data de lançamento: | 30/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Férias | ||||
| Fonte de Recurso: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHA RESCISÕES 12 2020 | 5.242,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2020 | PELA DESPESA EMPENHA RESCISÕES 12 2020 | 5.242,53 | ||
| 30/12/2020 | REFERENTE A PAGAMENTO RECISAO CONTRATO DE TRABALHO DOS AGENTES POLITICOS E SERVIDORES CCS DO EXECUTIVO COMPETENCIA ANO 2020 | 5.242,53 | ||
| 30/12/2020 | Pagamento de Empenho 4433/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.242,53 | ||
| TOTAL | 5.242,53 | 5.242,53 | 5.242,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||