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Última atualização realizada em 26/04/2024 às 01:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: RUDINEI DOS SANTOS BRIZOLA

Dados do Empenho
Número do empenho: 478 Data de lançamento: 01/02/2020
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Fundo Municipal da Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Diárias Servidores
Fonte de Recurso: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Isento (Não aplicável) Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 06 DO CORRENTE MÊS NA CID. DE CANOAS/RS, POR OCASIÃO DE TRANSPORTAR ENCAMINHAR NO HOSPITAL DA ULBRA O PACIENTE JUNIOR MARTINS SOARES, CFE AUTORIZAÇÃO DA SEC. DA SAÚDE. 0,00 320,92

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/02/2020 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 06 DO CORRENTE MÊS NA CID. DE CANOAS/RS, POR OCASIÃO DE TRANSPORTAR ENCAMINHAR NO HOSPITAL DA ULBRA O PACIENTE JUNIOR MARTINS SOARES, CFE AUTORIZAÇÃO DA SEC. DA SAÚDE. 320,92
01/02/2020 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 06 DO CORRENTE MÊS NA CID. DE CANOAS/RS, POR OCASIÃO DE TRANSPORTAR ENCAMINHAR NO HOSPITAL DA ULBRA O PACIENTE JUNIOR MARTINS SOARES, CFE AUTORIZAÇÃO DA SEC. DA SAÚDE. 320,92
14/02/2020 Pagamento de Empenho 478/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 320,92
TOTAL 320,92 320,92 320,92
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.