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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS VOLMED

Dados do Empenho
Número do empenho: 511 Data de lançamento: 03/02/2020
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Fundo Municipal da Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS P/ MANU- TEÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DO CEN- TRO DE SAÚDE MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. 0,00 155,86

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/02/2020 PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS P/ MANU- TEÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DO CEN- TRO DE SAÚDE MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. 155,86
18/02/2020 Conforme Nota Fiscal Nº 1/66348; 155,86
04/03/2020 Pagamento de Empenho 511/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 155,86
TOTAL 155,86 155,86 155,86
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.