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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 01:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 734 Data de lançamento: 17/02/2020
Tipo de empenho: INSS A PAGAR
Órgão: Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade: Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores
Natureza da despesa: CONT. PASEP (PARTE RETIDA) E INSS.
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA: FEVEREIRO 2020 0,00 5.164,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/02/2020 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA: FEVEREIRO 2020 5.164,99
17/02/2020 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FOLHA DO EXECUTIVO COMPETENCIA MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. 5.164,99
11/03/2020 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858381 PAGTO. REF. EMPENHO 734/2020 INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS - 18 5.164,99
01/04/2020 Estorno devido compensação de INSS. -5.164,99
01/04/2020 Estorno devido compensação de INSS. -5.164,99
23/04/2020 erro de lançamento -5.164,99
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.