Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: LAVAGEM DO PATO DE GILMAR CABRAL DA SILVA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
795 |
Data de lançamento: |
18/02/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
Unidade: |
Secretaria de Obras |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL |
Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
Natureza da despesa: |
Serviços de Manutenção de Máquinas e Equipamentos |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
Licitação número / ano: |
16 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LAVAGENS E MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0,00 |
610,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/02/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LAVAGENS E MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
610,00 |
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18/02/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/116; |
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610,00 |
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09/03/2020 |
Pagamento de Empenho 795/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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610,00 |
TOTAL |
610,00 |
610,00 |
610,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.