| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: LIDER SUL LTDA MERCADO BIANCHINI |
| Número do empenho: | 824 | Data de lançamento: | 19/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | AUXILIO DA ASSISTÊCIA SOCIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CFME ENCAMINHAMENTO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 153,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CFME ENCAMINHAMENTO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 153,80 | ||
| 19/02/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/359; | 153,80 | ||
| 09/03/2020 | Pagamento de Empenho 824/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 153,80 | ||
| TOTAL | 153,80 | 153,80 | 153,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||