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Última atualização realizada em 13/05/2024 às 01:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 825 Data de lançamento: 19/02/2020
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária
Unidade: Secretaria da Agricultura
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores
Natureza da despesa: CONT. PASEP (PARTE RETIDA) E INSS.
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHA PATRONAIS DE FÉIRAS FEVEREIRO 2020 0,00 437,59

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/02/2020 PELA DESPESA EMPENHA PATRONAIS DE FÉIRAS FEVEREIRO 2020 437,59
19/02/2020 pela despesa empenhada referente empenho complementar inss ferias 437,59
20/03/2020 Pagamento de Empenho 825/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 437,59
TOTAL 437,59 437,59 437,59
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.