Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: ADEMAR FRANCISCO MENCH |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
890 |
Data de lançamento: |
11/03/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
Unidade: |
Secretaria de Obras |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL |
Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - Fornecimento de Alimentação |
Natureza da despesa: |
Reembolso de despesas gerais |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA ref a despesas com alimentação do servidor quando fora do município a serviço da administração municipal. |
0,00 |
63,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/03/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA ref a despesas com alimentação do servidor quando fora do município a serviço da administração municipal. |
63,00 |
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11/03/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA ref a despesas com alimentação do servidor quando fora do município a serviço da administração municipal. |
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63,00 |
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17/03/2020 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 890/2020
ADEMAR FRANCISCO MENCH - 1527 |
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63,00 |
TOTAL |
63,00 |
63,00 |
63,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.