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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE

Dados do Empenho
Número do empenho: 999 Data de lançamento: 25/03/2020
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Fundo Municipal da Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA PÚBLICA
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - Material Hospitalar
Natureza da despesa: MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA PÚBLICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, CFME COMPRA ATRAVÉS DE PREGÃO ELETRÔNICO REALIZADO ATRAVÉS DE CONSÓRCIO PÚBLICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. 0,00 11.068,71

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/03/2020 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA PÚBLICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, CFME COMPRA ATRAVÉS DE PREGÃO ELETRÔNICO REALIZADO ATRAVÉS DE CONSÓRCIO PÚBLICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. 11.068,71
25/03/2020 Conforme Nota Fiscal Nº 1/014423; 1/014421; 1/014419; 1/014415; 1/014420; 1/014418; 1/014417; 1/014416; 1/014422; 11.068,71
10/12/2020 Pagamento de Empenho 999/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 11.068,71
TOTAL 11.068,71 11.068,71 11.068,71
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.