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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1086 Data de lançamento: 24/03/2021
Tipo de empenho: VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Órgão: Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade: Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PROGRAMA PAIF
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: SUAS - PISO BÁSICO FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA: FOLHA 03 2021 1.584,24

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/03/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA: FOLHA 03 2021 1.584,24
24/03/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS E SERVIDORES DO EXECUTIVO COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2021 1.584,24
24/03/2021 Retenção Proveniente do Desconto referente: ABAST.E FORNEC.DE AGUA, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Convenio Assistencia Social - PAIF 40,64
24/03/2021 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO IPTU, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Convenio Assistencia Social - PAIF 51,11
24/03/2021 Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Convenio Assistencia Social - PAIF 124,62
24/03/2021 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Convenio Assistencia Social - PAIF 153,17
24/03/2021 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Convenio Assistencia Social - PAIF 775,83
30/03/2021 Pagamento de Empenho 1086/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 438,87
TOTAL 1.584,24 1.584,24 1.584,24
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ABASTECIMENTO E FORNECIMENTO DE ÁGUA - DESCONTO EM FOLHA 24/03/2021 40,64 Lançada
IPTU - DESCONTO EM FOLHA 24/03/2021 51,11 Lançada
CONVÊNIO SERVIDORES - IPERGS 24/03/2021 124,62 Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 24/03/2021 153,17 Lançada
CONSIGNADOS SICREDI 24/03/2021 775,83 Lançada
TOTAL   1.145,37