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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1158 Data de lançamento: 25/03/2021
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTÍVEIS - GASOLINA
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 9 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GAOSLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS/AGRICULTURA E SETOR DE MANUTENÇÃO DE ÁGUA. 3.109,48

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/03/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GAOSLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS/AGRICULTURA E SETOR DE MANUTENÇÃO DE ÁGUA. 3.109,48
25/03/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 018/0735; 3.109,48
08/04/2021 Pagamento de Empenho 1158/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.109,48
TOTAL 3.109,48 3.109,48 3.109,48
SALDO A PAGAR 0,00