Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/03/2021 |
PELA DESPESA EMPENHA FÉRIAS 04 2021 |
2.453,65 |
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| 30/03/2021 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FERIAS CONCEDIDAS A SERVIDORES MUNICIPAIS COM GOZO FERIAS 01/04/2021 A 30/04/2021 |
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2.453,65 |
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| 30/03/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Sec. de Ind. e Com. Agric. e Agropec., Centro de Custo: Sec. de Ind. e Com. Agric. e Agropec. |
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89,43 |
| 30/03/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Sec. de Ind. e Com. Agric. e Agropec., Centro de Custo: Sec. de Ind. e Com. Agric. e Agropec. |
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162,19 |
| 30/03/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Sec. de Ind. e Com. Agric. e Agropec., Centro de Custo: Sec. de Ind. e Com. Agric. e Agropec. |
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309,97 |
| 30/03/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Sec. de Ind. e Com. Agric. e Agropec., Centro de Custo: Sec. de Ind. e Com. Agric. e Agropec. |
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374,62 |
| 13/04/2021 |
Pagamento de Empenho 1188/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.517,44 |
| TOTAL |
2.453,65 |
2.453,65 |
2.453,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |