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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: MECANICA LUIZINHO DE LUIS CARLOS ANDRIGHE

Dados do Empenho
Número do empenho: 1238 Data de lançamento: 01/04/2021
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Fundo Municipal da Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos
Fonte de Recurso: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA CONSERTO/MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POLO PLACA IZA7G52, SENDO ÓLOE MOTOR, FILTRO OLEO, JG PASTILHAS FREIO, DISCO DE FREIO, FILTRO COMBUSTÍVEL, BUCHA ESTABILIZADOR, CORREIA ALTERNADOR, AMORTECEDOR, ENTRE OUTROS. 2.502,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/04/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA CONSERTO/MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POLO PLACA IZA7G52, SENDO ÓLOE MOTOR, FILTRO OLEO, JG PASTILHAS FREIO, DISCO DE FREIO, FILTRO COMBUSTÍVEL, BUCHA ESTABILIZADOR, CORREIA ALTERNADOR, AMORTECEDOR, ENTRE OUTROS. 2.502,00
01/04/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 890/033880405; 2.502,00
14/04/2021 Pagamento de Empenho 1238/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.502,00
TOTAL 2.502,00 2.502,00 2.502,00
SALDO A PAGAR 0,00