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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES

Dados do Empenho
Número do empenho: 1246 Data de lançamento: 01/04/2021
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica.
Natureza da despesa: Serviços de veículação de avisos e noticias
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRA- TO DE EDITAL Nº 01 MODALIDADE DE PROCESSO ELETRONICO NO DIARIO OFIC. DA UNIÃO OBJETO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES P/ SEC. DA EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. 899,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/04/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRA- TO DE EDITAL Nº 01 MODALIDADE DE PROCESSO ELETRONICO NO DIARIO OFIC. DA UNIÃO OBJETO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES P/ SEC. DA EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. 899,99
01/04/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRA- TO DE EDITAL Nº 01 MODALIDADE DE PROCESSO ELETRONICO NO DIARIO OFIC. DA UNIÃO OBJETO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES P/ SEC. DA EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. 899,99
14/04/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1246/2021 DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES - 4846 899,99
TOTAL 899,99 899,99 899,99
SALDO A PAGAR 0,00