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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ELOIR DAMIANI PAHIM

Dados do Empenho
Número do empenho: 1325 Data de lançamento: 12/04/2021
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade: Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: AUXILIO DA ASSISTÊCIA SOCIAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AUXILIO PARA FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA FUNERAL DE FAMILIAR QUE VEIO A ÓBITO EM RAZÃO DO COVID19, CFME ENCAMINHAMENTO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICÍPIO. 1.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/04/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AUXILIO PARA FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA FUNERAL DE FAMILIAR QUE VEIO A ÓBITO EM RAZÃO DO COVID19, CFME ENCAMINHAMENTO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICÍPIO. 1.000,00
12/04/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AUXILIO PARA FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA FUNERAL DE FAMILIAR QUE VEIO A ÓBITO EM RAZÃO DO COVID19, CFME ENCAMINHAMENTO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICÍPIO. 1.000,00
26/04/2021 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858464 PAGTO. REF. EMPENHO 1325/2021 - REF. ABRIL/2021 Eloir Damiani Pahim - 2203 1.000,00
TOTAL 1.000,00 1.000,00 1.000,00
SALDO A PAGAR 0,00