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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: CARINA STEIN FERREIRA EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1478 Data de lançamento: 20/04/2021
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Abastecimento
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: Material p/ Manutenção Rede Abastec. Água
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NAS REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA O MUNICÍPIO. 1.894,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/04/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NAS REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA O MUNICÍPIO. 1.894,40
20/04/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 001/0692; 001/0698; 1.894,40
30/04/2021 Pagamento de Empenho 1478/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.894,40
TOTAL 1.894,40 1.894,40 1.894,40
SALDO A PAGAR 0,00