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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMERCIO E REPRES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1498 Data de lançamento: 20/04/2021
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Fundo Municipal da Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. COMBATE A PANDEMIA - COVID - 19
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: COVID-19
Fonte de Recurso: PISO ENFERMAGEM

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 05 ESFIG. PA VELCRO, E 04 OXIMETROS DEDO, PARA UTILIZAÇÃO NOS PROCEDIMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE/COVID19. 1.640,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/04/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 05 ESFIG. PA VELCRO, E 04 OXIMETROS DEDO, PARA UTILIZAÇÃO NOS PROCEDIMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE/COVID19. 1.640,00
20/04/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 001/4313; 1.640,00
03/05/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1498/2021 IGOR HOSPITALAR COMERCIO E REPRES LTDA - 1647 1.640,00
TOTAL 1.640,00 1.640,00 1.640,00
SALDO A PAGAR 0,00