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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS VOLMED

Dados do Empenho
Número do empenho: 1503 Data de lançamento: 20/04/2021
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Fundo Municipal da Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE PROGRAMA ATENÇÃO BASICA
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: MATERIAIS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BASICA FNS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA UTILIZAÇÃO NOS PROCEDIMENTOS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. 510,16

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/04/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA UTILIZAÇÃO NOS PROCEDIMENTOS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. 510,16
20/04/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 001/79816; 510,16
03/05/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1503/2021 NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS VOLMED - 1646 510,16
TOTAL 510,16 510,16 510,16
SALDO A PAGAR 0,00