| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1540 | Data de lançamento: | 20/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS | ||||
| Natureza da despesa: | Férias | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHA RESCISÕES 04 2021 | 1.928,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2021 | PELA DESPESA EMPENHA RESCISÕES 04 2021 | 1.928,64 | ||
| 20/04/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TERMO RECISORIO SERVIDORES ELISAMA AMARAL FIDENCIO E ALDOIR VEZARO | 1.928,64 | ||
| 07/05/2021 | Pagamento de Empenho 1540/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.928,64 | ||
| TOTAL | 1.928,64 | 1.928,64 | 1.928,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||