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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 161 Data de lançamento: 05/01/2021
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade: Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO FMAS PISO BASÍCO VARIÁVEL - SCFV.
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: Férias
Fonte de Recurso: SUAS - SCFV PSB MP

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHA FÉRIAS luciclei 01 2021 918,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/01/2021 PELA DESPESA EMPENHA FÉRIAS luciclei 01 2021 918,40
05/01/2021 pela despesa empenhada referente a ferias concedidas a servidoras da assistencia social com gozo ferias 01/01/2021 a 31/01/2021 918,40
22/01/2021 Pagamento de Empenho 161/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 918,40
TOTAL 918,40 918,40 918,40
SALDO A PAGAR 0,00