| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GILMAR DA COSTA AMARAL |
| Número do empenho: | 168 | Data de lançamento: | 05/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE VIDRO FUME 10MM, PARA COLOCAÇÃO EM PORTA FRENTE DO PRÉDIO PÚBLICO LOCALIZADO NA ESQUINA DA RUA REPÚBLICA COM A RUA 15 DE NOVEMBRO. | 2.580,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 05/01/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE VIDRO FUME 10MM, PARA COLOCAÇÃO EM PORTA FRENTE DO PRÉDIO PÚBLICO LOCALIZADO NA ESQUINA DA RUA REPÚBLICA COM A RUA 15 DE NOVEMBRO. | 2.580,00 | ||
| 05/01/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/0131; | 2.580,00 | ||
| 22/01/2021 | Pagamento de Empenho 168/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.580,00 | ||
| TOTAL | 2.580,00 | 2.580,00 | 2.580,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||