| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ARTES GRáFICAS CONSTANTINA LTDA |
| Número do empenho: | 1692 | Data de lançamento: | 06/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE LIVROS PONTO PARA UTILIZAÇÃO NO ANO LETIVO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 990,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE LIVROS PONTO PARA UTILIZAÇÃO NO ANO LETIVO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 990,00 | ||
| 06/05/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/034730805; | 990,00 | ||
| 25/05/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1692/2021 Artes Gráficas Constantina Ltda - 175 | 990,00 | ||
| TOTAL | 990,00 | 990,00 | 990,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||