| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ELIO DE QUADROS FORTES |
| Número do empenho: | 1695 | Data de lançamento: | 06/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária | ||||
| Unidade: | Secretaria da Agricultura | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Reembolso de despesas gerais | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO PARA O SERVIDOR DE DESPESA REALIZADA FORA DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 85,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO PARA O SERVIDOR DE DESPESA REALIZADA FORA DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 85,00 | ||
| 06/05/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO PARA O SERVIDOR DE DESPESA REALIZADA FORA DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 85,00 | ||
| 25/05/2021 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1695/2021 ELIO DE QUADROS FORTES - 457 | 85,00 | ||
| TOTAL | 85,00 | 85,00 | 85,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||