| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GIOVANI ESEQUIEL DALLABRIDA |
| Número do empenho: | 1723 | Data de lançamento: | 24/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | Reembolso de despesas gerais | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/SERVIDOR RESP. PELA SEC. ADM. P/ COBRIR DES- PESAS C/ COPIA DE DOCUMENTOS DE VEICULOS CRVA DA PREFEITURA MUNIC. DE S.P.DAS MISSÕES. | 190,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/SERVIDOR RESP. PELA SEC. ADM. P/ COBRIR DES- PESAS C/ COPIA DE DOCUMENTOS DE VEICULOS CRVA DA PREFEITURA MUNIC. DE S.P.DAS MISSÕES. | 190,90 | ||
| 24/05/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/SERVIDOR RESP. PELA SEC. ADM. P/ COBRIR DES- PESAS C/ COPIA DE DOCUMENTOS DE VEICULOS CRVA DA PREFEITURA MUNIC. DE S.P.DAS MISSÕES. | 190,90 | ||
| 26/05/2021 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1723/2021 GIOVANI ESEQUIEL DALLABRIDA - 883 | 190,90 | ||
| TOTAL | 190,90 | 190,90 | 190,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||