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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: BAKOF PLASTICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1754 Data de lançamento: 25/05/2021
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Abastecimento
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: Material p/ Manutenção Rede Abastec. Água
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA D'AGUA, EM SUBSTITUIÇÃO A CAIXA DANIFICADA, PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO. 6.890,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/05/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA D'AGUA, EM SUBSTITUIÇÃO A CAIXA DANIFICADA, PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO. 6.890,00
25/05/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 0/383001; 6.890,00
28/05/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1754/2021 BAKOF PLASTICOS LTDA - 4700 6.890,00
TOTAL 6.890,00 6.890,00 6.890,00
SALDO A PAGAR 0,00