| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA |
| Número do empenho: | 1759 | Data de lançamento: | 25/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DESTINADO ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE CESTA BÁSICA PELA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME ENCAMINHADO PELA ASSISTENCIA SOCIAL. | 118,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE CESTA BÁSICA PELA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME ENCAMINHADO PELA ASSISTENCIA SOCIAL. | 118,97 | ||
| 25/05/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 002/058; | 118,97 | ||
| 31/05/2021 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1759/2021 SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA - 3236 | 118,97 | ||
| TOTAL | 118,97 | 118,97 | 118,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||