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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ALDOIR ROSA BRIZOLLA

Dados do Empenho
Número do empenho: 184 Data de lançamento: 06/01/2021
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Transferencias do Estado para Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES/OFIC.TERAP.
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Diárias Servidores
Fonte de Recurso: INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAÚDE EM DECORRENCIA DE VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 25/01/2021 PARA TRANSPORTAR PACIENTE JOCELINO BRIZOLLA CONF SOLICITAÇÃO EM ANEXO 344,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/01/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAÚDE EM DECORRENCIA DE VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 25/01/2021 PARA TRANSPORTAR PACIENTE JOCELINO BRIZOLLA CONF SOLICITAÇÃO EM ANEXO 344,40
06/01/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAÚDE EM DECORRENCIA DE VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 25/01/2021 PARA TRANSPORTAR PACIENTE JOCELINO BRIZOLLA CONF SOLICITAÇÃO EM ANEXO 344,40
26/01/2021 Pagamento de Empenho 184/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 344,40
TOTAL 344,40 344,40 344,40
SALDO A PAGAR 0,00