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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ENIO FIDêNCIO

Dados do Empenho
Número do empenho: 19 Data de lançamento: 04/01/2021
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Transferencias do Estado para Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES/OFIC.TERAP.
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Diárias Servidores
Fonte de Recurso: INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO NO DIA 22/12/2020, TRANSPORTAR PACIENTE AO INSTITUTO DO CORAÇÃO EM PORTO ALEGRE. 344,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/01/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO NO DIA 22/12/2020, TRANSPORTAR PACIENTE AO INSTITUTO DO CORAÇÃO EM PORTO ALEGRE. 344,40
04/01/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO NO DIA 22/12/2020, TRANSPORTAR PACIENTE AO INSTITUTO DO CORAÇÃO EM PORTO ALEGRE. 344,40
13/01/2021 Pagamento de Empenho 19/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 344,40
TOTAL 344,40 344,40 344,40
SALDO A PAGAR 0,00