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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS VOLMED

Dados do Empenho
Número do empenho: 1904 Data de lançamento: 25/05/2021
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Transferencias do Estado para Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES/OFIC.TERAP.
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: MATERIAIS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES
Fonte de Recurso: INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO ATADURAS DE RAYON P/ CURATIVOS E HIDROGEL 85G DEBRIGEL, PARA MANUTENÇÃO DOS ATENDIEMTNOS AMBULATORIAIS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. 333,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/05/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO ATADURAS DE RAYON P/ CURATIVOS E HIDROGEL 85G DEBRIGEL, PARA MANUTENÇÃO DOS ATENDIEMTNOS AMBULATORIAIS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. 333,20
25/05/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 1/81011; 333,20
02/06/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1904/2021 NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS VOLMED - 1646 333,20
TOTAL 333,20 333,20 333,20
SALDO A PAGAR 0,00