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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE

Dados do Empenho
Número do empenho: 203 Data de lançamento: 11/01/2021
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Fundo Municipal da Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA PÚBLICA
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA PÚBLICA MUNICIPAL, ADQUIRIDOS POR PREGÃO ELETRÔNICO ATRAVÉS DE CONSÓRCIO PÚBLICO. 8.950,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/01/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA PÚBLICA MUNICIPAL, ADQUIRIDOS POR PREGÃO ELETRÔNICO ATRAVÉS DE CONSÓRCIO PÚBLICO. 8.950,75
11/01/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 001/018197; 001/018198; 001/018199; 001/018205; 8.950,75
08/03/2021 Pagamento de Empenho 203/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 8.950,75
TOTAL 8.950,75 8.950,75 8.950,75
SALDO A PAGAR 0,00