| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS VOLMED |
| Número do empenho: | 2032 | Data de lançamento: | 07/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COMBATE A PANDEMIA - COVID - 19 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | ||||
| Fonte de Recurso: | PISO ENFERMAGEM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, SENDO 12 UN 500ML DE SOLUÇÃO GLOCOFISIOLÓGICA PARA MANUTENÇÃO ATENDIMENTOS DO COVID JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 514,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, SENDO 12 UN 500ML DE SOLUÇÃO GLOCOFISIOLÓGICA PARA MANUTENÇÃO ATENDIMENTOS DO COVID JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 514,80 | ||
| 07/06/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/81774; | 514,80 | ||
| 17/06/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2032/2021 NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS VOLMED - 1646 | 514,80 | ||
| TOTAL | 514,80 | 514,80 | 514,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||