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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: IRMAOS MILANI CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2055 Data de lançamento: 07/06/2021
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Fundo Municipal da Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa: 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa: SEGUROS
Fonte de Recurso: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 11 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VEICULO POLO PLACA IZBG52 DA SECRETARIA DE SAUDE PELO PERIODO DE 12 MESES. 1.634,32

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/06/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VEICULO POLO PLACA IZBG52 DA SECRETARIA DE SAUDE PELO PERIODO DE 12 MESES. 1.634,32
03/08/2021 pela liquidação bolete seguro veiculos da secretaria da saúde 1.188,05
09/08/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2055/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.188,05
08/11/2021 PELA LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO BOLETO SEGUROS VEICULOS DO MUNICIPIO 446,27
29/11/2021 Pagamento de Empenho 2055/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 446,27
TOTAL 1.634,32 1.634,32 1.634,32
SALDO A PAGAR 0,00