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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: IRMAOS MILANI CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2056 Data de lançamento: 07/06/2021
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Fundo Municipal da Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa: 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa: SEGUROS
Fonte de Recurso: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 11 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VEICULO VAN SPRINTER PLACA IZZ6B20 DA SECRETARIA DE SAUDE PELO PERIUDO DE 12 MESES. 4.636,93

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/06/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VEICULO VAN SPRINTER PLACA IZZ6B20 DA SECRETARIA DE SAUDE PELO PERIUDO DE 12 MESES. 4.636,93
07/06/2021 pela liquidação boleto seguro veiculos da secretaria da saúde 2.912,49
21/06/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2056/2021 - REF. JUNHO/2021 IRMAOS MILANI CORRETORA DE SEGUROS LTDA - 4726 2.912,49
03/08/2021 pela liquidação de boleto seguro veiculos secretaria saúde 1.724,44
09/08/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2056/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.724,44
TOTAL 4.636,93 4.636,93 4.636,93
SALDO A PAGAR 0,00