| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2065 | Data de lançamento: | 07/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS | ||||
| Natureza da despesa: | Férias | ||||
| Fonte de Recurso: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHA rescisões 06 2021 | 1.090,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2021 | PELA DESPESA EMPENHA rescisões 06 2021 | 1.090,60 | ||
| 07/06/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RECEISÃO CONTRATO TRABALHO SERVIDORA PATRICIA TONELLO NELI MORGNSTEIN E OUTROS. | 1.090,60 | ||
| 22/06/2021 | Pagamento de Empenho 2065/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 856016 | 1.090,60 | ||
| TOTAL | 1.090,60 | 1.090,60 | 1.090,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||