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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2068 Data de lançamento: 07/06/2021
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Fundo Municipal da Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: Férias
Fonte de Recurso: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHA rescisões 06 2021 414,43

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/06/2021 PELA DESPESA EMPENHA rescisões 06 2021 414,43
07/06/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RECEISÃO CONTRATO TRABALHO SERVIDORA PATRICIA TONELLO NELI MORGNSTEIN E OUTROS. 414,43
22/06/2021 Pagamento de Empenho 2068/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 856016 414,43
TOTAL 414,43 414,43 414,43
SALDO A PAGAR 0,00