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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: GRAIA COM E FABR ARTEF DE COMENTO SERV LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2085 Data de lançamento: 07/06/2021
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa: 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETOS.
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO DE 40X100CM, PARA UTILIZAÇÃO NA CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS NA ESTRADA PRINCIPAL DA VILA ESPINILHO. 1.700,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/06/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO DE 40X100CM, PARA UTILIZAÇÃO NA CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS NA ESTRADA PRINCIPAL DA VILA ESPINILHO. 1.700,00
07/06/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 001/016; 1.700,00
23/06/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2085/2021 GRAIA COM E FABR ARTEF DE COMENTO SERV LTDA - 4634 1.700,00
TOTAL 1.700,00 1.700,00 1.700,00
SALDO A PAGAR 0,00