| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: PONTO ÚTIL VELCI PEDRO APPELT ANTUNES |
| Número do empenho: | 2104 | Data de lançamento: | 23/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMA PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | Materiais de Copa, Cozinha e Higienização | ||||
| Fonte de Recurso: | SUAS - PISO BÁSICO FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PAR AMANUTENÇÃO CRAS. | 77,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PAR AMANUTENÇÃO CRAS. | 77,80 | ||
| 23/06/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/4177; | 77,80 | ||
| 25/06/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2104/2021 PONTO ÚTIL VELCI PEDRO APPELT ANTUNES - 2467 | 77,80 | ||
| TOTAL | 77,80 | 77,80 | 77,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||