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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: LAVAGEM DO CROCO DE ANGELINA PIRES DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2266 Data de lançamento: 23/06/2021
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade: Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONCERTO E TROCA DE PNEUS DO VEICULO POLO PLACA JAA-4J55 DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/06/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONCERTO E TROCA DE PNEUS DO VEICULO POLO PLACA JAA-4J55 DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. 30,00
23/06/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 19; 30,00
05/07/2021 Pagamento de Empenho 2266/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 858477 30,00
TOTAL 30,00 30,00 30,00
SALDO A PAGAR 0,00