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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ROBSON SIGNORI STEIN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2323 Data de lançamento: 01/07/2021
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Abastecimento
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: Material p/ Manutenção Rede Abastec. Água
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS E DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. 2.849,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/07/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS E DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. 2.849,99
01/07/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 001/068; 2.849,99
06/07/2021 Pagamento de Empenho 2323/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.849,99
TOTAL 2.849,99 2.849,99 2.849,99
SALDO A PAGAR 0,00