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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: STAMM COMERCIO DE PNEUS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2358 Data de lançamento: 01/07/2021
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Fundo Municipal da Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. COMBATE A PANDEMIA - COVID - 19
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PNEUS E RECAPAGEM
Fonte de Recurso: PISO ENFERMAGEM

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 13 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 08 PNEUS NOVOS 205/75R16 PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS VAN E AMBULÂNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE. 5.280,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/07/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 08 PNEUS NOVOS 205/75R16 PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS VAN E AMBULÂNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE. 5.280,00
01/07/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 1/4698; 5.280,00
09/07/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2358/2021 STAMM COMERCIO DE PNEUS LTDA - 90 5.280,00
TOTAL 5.280,00 5.280,00 5.280,00
SALDO A PAGAR 0,00