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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2359 Data de lançamento: 01/07/2021
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa: 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E ESTRADAS
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 20 SACOS DE CIMENTO PARA FAZER CONCRETO PARA TAMPAS DE BOCAS DE LOBO NA ESTRADA GERAL DA LINHA ESPINILHO. 598,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/07/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 20 SACOS DE CIMENTO PARA FAZER CONCRETO PARA TAMPAS DE BOCAS DE LOBO NA ESTRADA GERAL DA LINHA ESPINILHO. 598,00
01/07/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 001/66722; 598,00
09/07/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2359/2021 COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA - 3769 598,00
TOTAL 598,00 598,00 598,00
SALDO A PAGAR 0,00