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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: GIOVANI ESEQUIEL DALLABRIDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2377 Data de lançamento: 01/07/2021
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa: 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa: Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR P/ COBRIR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO FORA DA SED. MUNICIPAL A SERVIÇOS DA ADM MUNIC.CFE AUTORIZA- ÇÃO. 40,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/07/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR P/ COBRIR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO FORA DA SED. MUNICIPAL A SERVIÇOS DA ADM MUNIC.CFE AUTORIZA- ÇÃO. 40,00
01/07/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR P/ COBRIR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO FORA DA SED. MUNICIPAL A SERVIÇOS DA ADM MUNIC.CFE AUTORIZA- ÇÃO. 40,00
12/07/2021 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2377/2021 GIOVANI ESEQUIEL DALLABRIDA - 883 40,00
TOTAL 40,00 40,00 40,00
SALDO A PAGAR 0,00