| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: BARRILGAS COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS LTDA |
| Número do empenho: | 2384 | Data de lançamento: | 01/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COMBATE A PANDEMIA - COVID - 19 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GAS OXIGÊNIO | ||||
| Fonte de Recurso: | PISO ENFERMAGEM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GAS OXIGENIO PARA REPOSIÇÃO CILINDROS UTILIZADOS TRATAMENTO COVID NO CENTRO DE SAÚDE. | 1.108,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GAS OXIGENIO PARA REPOSIÇÃO CILINDROS UTILIZADOS TRATAMENTO COVID NO CENTRO DE SAÚDE. | 1.108,00 | ||
| 01/07/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 3/737; | 1.108,00 | ||
| 12/07/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2384/2021 BARRILGAS COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS LTDA - 3548 | 1.108,00 | ||
| TOTAL | 1.108,00 | 1.108,00 | 1.108,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||